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        江汉区青少年教育办公室2016年部门预算公开

        发布日期:2016-03-03 18:36 打印

         

        1

                 2016年部门收支预算总表

        单位名称:区青教办 和 区行管局集中青教办                   金额:万元

         收入

         支出(功能)

         支出(经济)

         项目

         预算数

         项目

         预算数

         项目

         预算数

        一、财政拨款(补助)收入

         38.10

        1、一般公共服务支出   一、工资福利支出  
        二、上级补助收入   2、国防支出   二、商品和服务支出

         23.30

        三、事业收入

         

        3、公共安全支出

         

        三、对个人和家庭的补助

         14.80

        四、附属单位缴款   4、教育支出

         38.10

        四、对企事业单位的补贴  
        五、经营收入   5、科学技术支出   五、转移性支出  
        六、其他收入   6、文化体育与传媒支出   六、债务利息支出  
            7、社会保障和就业支出   七、基本建设支出  
            8、医疗卫生支出   八、其他资本性支出  
            9、节能环保支出   九、其他支出  
            10、城乡社区支出      
            11、农林水支出      
            12、交通运输支出      
            13、资源勘探电力信息等支出      
            14、商业服务业等支出      
            15、金融支出      
            16、援助其他地区支出      
            17、国土海洋气象等支出      
            18、住房保障支出      
            19、粮油物资管理支出      
            20、预备费      
            21、其他支出      
            22、转移性支出      
            23、债务还本支出      
            24、债务付息支出      
            25、债务发行费用支出      
           

         本年收入合计

         38.10

         本年支出合计

         38.10

         本年支出合计

         38.10

          

         七、上年结转

         

         结转下年

         

         结转下年

         

              

         收入总计

         38.10

         收入总计

         38.10

         收入总计

         38.10

        注:部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。 

         

        2

           2016年财政拨款(补助)支出预算表

        单位名称:

        区青教办 和 区行管局集中青教办

        金额:万元

        支出功能分类科目

        合计

        基本支出

        项目支出

        科目编码

        小计

        工资福利支出

        对个人和家庭的补助

        商品和服务支出

        合计

         

         

         

        38.10

        4.20

         

         

        4.20

        33.90

        205

        教育支出

         

         

        38.10

        4.20

         

         

        4.20

        33.90

         20501

         

        教育管理事务

         

        2.20

         

         

         

         

        2.20

           2050199

         

         

        其他教育管理事务支出

        2.20

         

         

         

         

        2.20

         20599

         

        其他教育支出

         

        35.90

        4.20

         

         

        4.20

        31.70

           2059999

         

         

        其他教育支出

        35.90

        4.20

         

         

        4.20

        31.70

          

        2016年“三公”经费预算财政拨款情况

        统计表

        单位名称:区青教办和 区行管局集中青教办           金额:万元

         

        本年预算数

        情况说明

         

        0.8

         

        1.因公出国(境)费用

         

         

        2.公务用车购置及运行维护费

        0.8

         

        其中:(1)公务用车购置

         

         

            (2)公务用车运行维护费

        0.8

        行政单位暂不安排车辆运行费控制数,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。

        3.公务接待费

         

         

        注:按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

         

        4

        2016年部门预算公开说明

        一、基本情况

        (一)部门主要职能

         1、组织全区各级青少年教育工作者开展经验交流和理论研讨活动,调研青少年工作中的问题。
         2、定期召开区青教领导小组工作会议,实施和督促有关方面落实领导小组形成的决议和部署的任务。
         3、加强青教干部队伍建设,负责全区各基层青教办专(兼)职干部和青少年教育专(兼)职辅导员的培训、管理工作。
         4、抓好青少年合法权益保护工作,处理青少年维权个案,发动和协调社会各方面共同维护青少年合法权益,营造青少年成长的良好氛围。
         5、强化青少年的法制教育和自护技能培训;做好对有不良行为青少年的转化、帮教工作。
         6、负责青少年教育综合调研,组织协调,指导服务,为区委、区政府决策青少年教育工作提供依据,当好参谋。
         7、开发建设和管理青少年校外教育活动阵地,指导各街道、社区青少年活动阵地的建设和管理工作。
         8、会同教育、司法等部门抓好青少年学生校外教育;整治校园周边环境;做好流失生、工读生的管理教育工作。
         9
        、配合劳动、教育部门抓好进城务工青年的岗位培训;积极实施“进城务工青年发展计划”;严肃查处非法使用童工事件。

         

        (二)部门预算单位构成情况

         关工委、少工委、权益办、预防办。

         

        (三)人员情况

           江汉区青少年教育办公室共有编制4人,其中:其中参照公务员法管理4人。在职实有人数0人。

         

        二、2016年收支预算情况

          2016年部门预算总收入38.1万元。其中:财政拨款(补助)收入38.1万元。                       

         

          2016年部门预算总支出38.1万元。其中:财政拨款(补助)支出38.1万元,主要用于:基本支出4.2万元;项目支出33.9万元。

         

        三、2016年财政拨款(补助)预算安排情况说明

        2016年财政拨款(补助)预算数38.1万元,安排情况如下:

        (一)基本支出4.2万元。主要用于:

          商品和服务支出4.2万元,主要用于日常办公、邮电、交通、公务接待、会议、日常维护。

         

        (二)项目支出33.9万元。主要用于:

        1.其他教育支出31.7万元。其中安排的主要项目有:

        1)街道青教辅导员工作经费项目5.9万元。主要用于基层专职青少年教育辅导员生活补贴。

         

        2)寒暑假及革命传统教育周项目5万元。主要用于开展寒暑假主题教育活动,结合重大节日、时段、节点开展青少年革命传统教育活动。

         

        3)街道社区青少年校外教育专项经费项目5.8万元。主要用于主要用于街道、社区青少年空间的建设;指导、培训社区开展青少年教育服务和活动经费支持。

         

        4)少工委、关工委活动项目10万元。主要用于开展少先队工作及关心下一代等老少共建活动。

         

        5)特困青少年救助、预防工作经费项目5万元。主要用于全区特困青少年助学帮困、家庭援助等工作经费,以及在全区开展重点青少年群体排查,预防青少年违法犯罪工作。

         

        2.其他教育管理事务支出2.2万元。其中安排的主要项目有:

        1)青少年服务平台项目2.2万元。主要用于将现有86个青少年服务平台全部提档升级为青少年空间,进行门牌更换、标识制作等相关费用。

         

         

        5

        2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

        一、“三公”经费的单位范围 

           江汉区青少年教育办公室因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及下属0个事业单位。

        二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况

        2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.8万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费

             年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。

        (二)公务接待费

            公务接待费0万元。

        (三)公务用车购置及运行维护费

        1、公务用车购置费  

            年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。

        2、车辆运行维护费支出0.8万元。 行政单位暂不安排车辆运行维护费,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。