2016年部门收支预算总表
单位名称:区青教办 和 区行管局集中青教办 金额:万元
收入 |
支出(功能) |
支出(经济) |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款(补助)收入 |
38.10 |
1、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | ||||||||
二、上级补助收入 | 2、国防支出 | 二、商品和服务支出 |
23.30 |
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三、事业收入 |
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3、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
14.80 |
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四、附属单位缴款 | 4、教育支出 |
38.10 |
四、对企事业单位的补贴 | ||||||||
五、经营收入 | 5、科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||||||||
六、其他收入 | 6、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | |||||||||
7、社会保障和就业支出 | 七、基本建设支出 | ||||||||||
8、医疗卫生支出 | 八、其他资本性支出 | ||||||||||
9、节能环保支出 | 九、其他支出 | ||||||||||
10、城乡社区支出 | |||||||||||
11、农林水支出 | |||||||||||
12、交通运输支出 | |||||||||||
13、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||||
14、商业服务业等支出 | |||||||||||
15、金融支出 | |||||||||||
16、援助其他地区支出 | |||||||||||
17、国土海洋气象等支出 | |||||||||||
18、住房保障支出 | |||||||||||
19、粮油物资管理支出 | |||||||||||
20、预备费 | |||||||||||
21、其他支出 | |||||||||||
22、转移性支出 | |||||||||||
23、债务还本支出 | |||||||||||
24、债务付息支出 | |||||||||||
25、债务发行费用支出 | |||||||||||
本年收入合计 |
38.10 |
本年支出合计 |
38.10 |
本年支出合计 |
38.10 |
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七、上年结转 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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收入总计 |
38.10 |
收入总计 |
38.10 |
收入总计 |
38.10 |
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注:部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。 |
2016年财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位名称: |
区青教办 和 区行管局集中青教办 |
金额:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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合计 |
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38.10 |
4.20 |
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4.20 |
33.90 |
205 |
教育支出 |
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38.10 |
4.20 |
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4.20 |
33.90 |
20501 |
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教育管理事务 |
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2.20 |
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2.20 |
2050199 |
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其他教育管理事务支出 |
2.20 |
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2.20 |
20599 |
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其他教育支出 |
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35.90 |
4.20 |
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4.20 |
31.70 |
2059999 |
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其他教育支出 |
35.90 |
4.20 |
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4.20 |
31.70 |
2016年“三公”经费预算财政拨款情况
统计表
单位名称:区青教办和 区行管局集中青教办 金额:万元
项 目 |
本年预算数 |
情况说明 |
合 计 |
0.8 |
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1.因公出国(境)费用 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
0.8 |
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其中:(1)公务用车购置 |
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(2)公务用车运行维护费 |
0.8 |
行政单位暂不安排车辆运行费控制数,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。 |
3.公务接待费 |
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注:按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
表4: |
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2016年部门预算公开说明 |
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一、基本情况 |
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(一)部门主要职能 |
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1、组织全区各级青少年教育工作者开展经验交流和理论研讨活动,调研青少年工作中的问题。 |
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(二)部门预算单位构成情况 |
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关工委、少工委、权益办、预防办。 |
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(三)人员情况 |
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江汉区青少年教育办公室共有编制4人,其中:其中参照公务员法管理4人。在职实有人数0人。 |
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二、2016年收支预算情况 |
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2016年部门预算总收入38.1万元。其中:财政拨款(补助)收入38.1万元。 |
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2016年部门预算总支出38.1万元。其中:财政拨款(补助)支出38.1万元,主要用于:基本支出4.2万元;项目支出33.9万元。 |
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三、2016年财政拨款(补助)预算安排情况说明 |
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2016年财政拨款(补助)预算数38.1万元,安排情况如下: |
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(一)基本支出4.2万元。主要用于: |
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商品和服务支出4.2万元,主要用于日常办公、邮电、交通、公务接待、会议、日常维护。 |
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(二)项目支出33.9万元。主要用于: |
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1.其他教育支出31.7万元。其中安排的主要项目有: |
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(1)街道青教辅导员工作经费项目5.9万元。主要用于基层专职青少年教育辅导员生活补贴。 |
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(2)寒暑假及革命传统教育周项目5万元。主要用于开展寒暑假主题教育活动,结合重大节日、时段、节点开展青少年革命传统教育活动。 |
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(3)街道社区青少年校外教育专项经费项目5.8万元。主要用于主要用于街道、社区青少年空间的建设;指导、培训社区开展青少年教育服务和活动经费支持。 |
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(4)少工委、关工委活动项目10万元。主要用于开展少先队工作及关心下一代等老少共建活动。 |
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(5)特困青少年救助、预防工作经费项目5万元。主要用于全区特困青少年助学帮困、家庭援助等工作经费,以及在全区开展重点青少年群体排查,预防青少年违法犯罪工作。 |
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2.其他教育管理事务支出2.2万元。其中安排的主要项目有: |
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(1)青少年服务平台项目2.2万元。主要用于将现有86个青少年服务平台全部提档升级为青少年空间,进行门牌更换、标识制作等相关费用。 |
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2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明 |
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一、“三公”经费的单位范围 |
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江汉区青少年教育办公室因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及下属0个事业单位。 |
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二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况 |
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2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.8万元。具体情况如下: |
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(一)因公出国(境)费 |
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年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。 |
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(二)公务接待费 |
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公务接待费0万元。 |
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(三)公务用车购置及运行维护费 |
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1、公务用车购置费 |
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年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。 |
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2、车辆运行维护费支出0.8万元。 行政单位暂不安排车辆运行维护费,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。 |