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        江汉区交通大队2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

        发布日期:2019-01-23 09:25 打印

         

         

        第一部分 部门预算公开说明

        一、基本情况

        (一)部门主要职能

        (二)部门预算单位构成情况

        (三)人员情况

        二、收支预算总体安排情况

        三、一般公共预算安排情况

        四、一般公共预算基本支出安排情况

        五、政府性基金预算情况

        六、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费情况

        (二)政府采购预算情况

        (三)国有资产占有使用情况

        (四)绩效目标设置情况

        (五)政府购买服务情况

        第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

        一、“三公”经费的单位范围

        二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

        (一)因公出国(境)费

        (二)公务接待费

        (三)公务用车购置及运行维护费

        第三部分 名词解释

        附件:

        1.2019年部门收支预算总表

        2.2019年部门收入预算总表

        3.2019年部门支出预算总表

        4.2019年财政拨款收支预算总表

        5.2019年一般公共预算支出表

        6.2019年一般公共预算基本支出表

        7.2019年政府性基金预算支出表

        8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

         

        第一部分 部门预算公开说明

        一、基本情况

           (一)部门主要职能

        江汉区交通大队其主要职能是加强道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;负责道路交通管理各项基础设施建设;加强道路巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为;纠正交通违章,加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生;加强交通事故的现场勘查和处理;加强交通事故逃逸案件的侦破工作;做好机动车(两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车)的注册登记和驾驶员管理工作;搞好交通特殊勤务和交通警卫;维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

        (二)部门预算单位构成情况

        武汉市江汉区交通大队属行政单位,部门预算由单位本级决算构成。

        (三)人员情况

        江汉区交通大队共有编制314人,其中:行政编制314人。2018年12月在职人员实有数288人,其中:行政人员288人。退休人员实有数50人。

            二、收支预算总体安排情况

        2019年部门预算总收入16687.63万元,较2018年年初预算增加1279.16万元,增长8.5%。其中:一般公共预算收入16687.63万元。                                              

        2019年部门预算总支出16687.63万元,较2018年年初预算增加1279.16万元,增长8.5%。其中:一般公共预算支出16687.63万元,主要用于基本支出9444.07万元,项目支出7243.56万元。

          按照支出功能分类科目,主要用于: 

        1、公共安全支出10610.54万元;

        2、社会保障和就业支出4213.23万元;

        3、卫生健康支出759.80万元;

        4、住房保障支出1104.06万元。

          按照部门预算经济分类科目,主要用于: 

        1、工资福利支出11308.64万元;

        2、商品和服务支出2193.24万元;

        3、对个人和家庭的补助196.49万元;

        4、其他资本性支出274.8万元;

        5、其他支出2714.46万元。

            三、一般公共预算安排情况

            2019年一般公共预算安排支出16687.63万元,具体情况如下:

        (一)基本支出9444.07万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。2018年年初预算增加506.38万元,增长5.7%,增长的主要原因是:在职及退休人员工资及津补贴等提标。

        (二)项目支出7243.56万元,较2018年年初预算增加772.78万元,增长12%,增长的主要原因是:2019年由于“军运会及美签中心落地江汉区新华路,故本年交通大队将对相关道路进行渠划,新增设备及维护,2019年一次性项目经费有所增加。

         按功能科目分类,主要用于:

        (1)一般行政管理事务(公安)1450万元,主要是用于财政预留的2019年在职民警不可预见的人员经费。

        (2)执法办案2333.30万元,主要是用于交通大队民警执勤办案及执行主要职能的工作经费,如交管办案经费434.04万元、违法违章停车费360万元、信息化运维费178.60万元等;

        3)公益性岗位补贴3460.26万元,主要是用于交通大队辅警人员的工资及工作经费。

            四、一般公共预算基本支出情况

        2019年一般公共预算基本支出9444.07万元。其中:

        (一)人员经费8044.87万元。包括:

        工资福利支出7848.38万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

        对个人和家庭的补助196.49万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

        (二)公用经费1399.20万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

        五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

          我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

            六、其他重要事项说明:

           (一)机关运行经费情况

          2019年部门机关运行经费1399.20万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

           (二)政府采购预算情况

          按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1302.06万元。包括:物类173.8万元,服务类1128.26万。

           (三)国有资产占有使用情况

          截至2018年12月31日,部门房屋面积共有4500平方米。

           (四)绩效目标设置情况

        2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7243.56万元。

           (五)政府购买服务情况

        根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计197.3万元,购买的服务内容主要有:执法办案委托符合条件的评审机构、高校和科研机构——事故鉴定费100万元;执法办案其他类60万元;公益性购岗补贴其他类37.3万元。

        第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

            一、“三公”经费的单位范围 

            2019年江汉区交通大队因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

        二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

            2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算212.17万元。具体情况如下:

            (一)因公出国(境)费

            年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。

            (二)公务接待费

        公务接待费9.57万元,与上年预算相同。主要用于:按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        (三)公务用车购置及运行维护费

        1、公务用车购置费60.10万元,用于执法车辆更新购置等(含车辆购置税)。与上年预算相同。

        2、公车运行维护费142.50万元,用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年预算相同。

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

        (五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (六)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

        (七)功能分类科目:按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。

        (八)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。