2013年收支预算总表 |
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表一 |
单位名称:区委党校 |
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金额单位:万元 |
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收 入 |
支出(功能) |
支出(经济) |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政预算拨款(补助)收入 |
600.88 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
一、基本支出 |
381.18 |
(一)本级财政预算拨款 |
564.88 |
二、国防 |
0.00 |
1、工资福利支出 |
158.06 |
(二)纳入国库管理的非税收入预算拨款 |
36.00 |
三、公共安全 |
0.00 |
2、商品和服务支出 |
69.94 |
二、财政专户核拨的非税收入 |
32.00 |
四、教育 |
632.88 |
3、对个人和家庭的补助支出 |
153.18 |
三、单位特设专户可用资金 |
0.00 |
五、科学技术 |
0.00 |
二、项目支出 |
251.70 |
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、文化体育与传媒 |
0.00 |
1、经常性项目支出 |
222.20 |
五、其他资金 |
0.00 |
七、社会保障和就业 |
0.00 |
2、递延性项目支出 |
0.00 |
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八、医疗卫生 |
0.00 |
3、一次性项目支出 |
29.50 |
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九、节能环保 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
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十、城乡社区事务 |
0.00 |
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
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十一、交通运输 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
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十三、商业服务业等事务 |
0.00 |
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十四、住房保障支出 |
0.00 |
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十五、粮油物资管理事务 |
0.00 |
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十六、储备事务支出 |
0.00 |
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十七、预备费 |
0.00 |
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十八、国债还本付息支出 |
0.00 |
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十九、其他支出 |
0.00 |
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本年收入合计 |
632.88 |
本年支出合计 |
632.88 |
本年支出合计 |
632.88 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
七、上年结转或结余 |
0.00 |
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收 入 总 计 |
632.88 |
支 出 总 计 |
632.88 |
支 出 总 计 |
632.88 |
2013年财政拨款支出预算表 |
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单位名称:区委党校 |
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金额单位:万元 |
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科目名称 |
科目编码 |
预算数 |
其中 |
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类 |
款 |
项 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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632.88 |
381.18 |
251.70 |
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(各部门按用的预算科目列示从“类”细化到“项”) |
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一、基本支出 |
205 |
08 |
02 |
381.18 |
381.18 |
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1、工资福利支出 |
205 |
08 |
02 |
158.06 |
158.06 |
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||
2、商品和服务支出 |
205 |
08 |
02 |
69.94 |
69.94 |
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||
3、对个人和家庭的补助支出 |
205 |
08 |
02 |
153.18 |
153.18 |
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||
二、项目支出 |
205 |
08 |
02 |
251.70 |
|
251.70 |
||
1、经常性项目支出 |
205 |
08 |
02 |
222.20 |
|
222.20 |
||
2、递延性项目支出 |
205 |
08 |
02 |
0.00 |
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0.00 |
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3、一次性项目支出 |
205 |
08 |
02 |
29.50 |
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29.50 |