目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成情况
(三)人员情况
二、收支预算总体安排情况
三、一般公共预算安排情况
四、一般公共预算基本支出安排情况
五、政府性基金预算情况
六、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
(五)政府购买服务情况
第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
第三部分 名词解释
附件:
表1.2019年部门收支预算总表
表2.2019年部门收入预算总表
表3.2019年部门支出预算总表
表4.2019年财政拨款收支预算总表
表5.2019年一般公共预算支出表
表6.2019年一般公共预算基本支出表
表7.2019年政府性基金预算支出表
表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表
一、基本情况
(一)部门主要职能
中国共产主义青年团江汉区委员会(以下简称团区委)成立于1957年。主要工作职责是围绕区委、区政府中心工作,领导全区共青团工作;指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
(二)部门预算单位构成情况
本部门由机关及下属二级事业单位江汉区青少年教育办公室组成。此次公开内容涵盖本机关及下属江汉区青教办4名人员工资福利经费预算。
(三)人员情况
共青团江汉区委员会共有编制6人。其中:行政编制6人。2018年12月在职人员实有数3人,其中:行政人员3人。
二、收支预算总体安排情况
2019年部门预算总收入367.59万元,较2018年年初预算增加0.42万元,增长0.11%。其中:一般公共预算收入367.59万元。
2019年部门预算总支出367.59万元,较2018年年初预算增加0.42万元,增长0.11%。其中:一般公共预算支出367.59万元,主要用于基本支出183.59万元,项目支出184万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1、一般公共服务支出319.16万元;
2、社会保障和就业支出10.19万元;
3、健康卫生支出14.33万元;
4、住房保障支出23.91万元。
按照部门预算经济分类科目,主要用于:
1、工资福利支出167.82万元;
2、商品和服务支出171.77万元;
3、其他支出28万元。
三、一般公共预算安排情况
2019年一般公共预算安排支出367.59万元,具体情况如下:
(一)基本支出183.59万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少20.08万元,减少9.86%。
(二)项目支出184万元,较2018年年初预算增加20.5万元,增长12.54%,增长的主要原因是:不可预见费增多。
按功能科目分类,主要用于:
(1)一般行政管理事务184万元,主要是用于党建、文明、法律顾问、扶贫经费13万元,青年发展工作经费45万元,青少年空间运行经费25万元,团建工作经费58万元,团区委六楼提档更新15万元,不可预见费28万元。
四、一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出183.59万元。其中:
(一)人员经费155.84万元。包括:
工资福利支出155.84万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、等。
对个人和家庭的补助0万元。
(二)公用经费27.75万元。主要用于:办公费、印刷费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
六、其他重要事项说明:
(一)机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费27.75万元。主要包括:办公费、印刷费、培训费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计9万元。包括:物类6万元,服务类3万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,部门房屋面积共有0平方米。
(四)绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款184万元。
(五)政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。
一、“三公”经费的单位范围
2019年团区委因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括机关。
二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况
2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。
(二)公务接待费
公务接待费0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
1、因2016年我单位进行了公车改革,已无公务用车,故无公务用车购置及运行维护费。
2、公务用车购置费0万元。
3、公车运行维护费0万元。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
(七)功能分类科目:按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。
(八)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。
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