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        中共江汉区委区直机关工委2013年度部门决算公开

        发布日期:2014-10-29 13:39 打印

         江汉区直机关工委2013年度部门决算

         

        20141029

         

         江汉区直机关工委2013年度部门决算公开目录 

        一、江汉区直机关工委2013年度部门决算情况说明

        二、江汉区直机关工委2013年度公共预算收入支出决算总表

        三、江汉区直机关工委2013年度公共预算收入决算表

        四、江汉区直机关工委2013年度公共预算支出决算表

        五、江汉区直机关工委2013年度公共预算财政拨款支出决算表

        六、江汉区直机关工委2013年度政府性基金预算收入支出决算表

        七、江汉区直机关工委2013年度“三公”经费决算情况说明

        八、江汉区直机关工委2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

        江汉区直机关工委2013年度部门决算情况说明

        一、基本情况

        (一)部门决算单位构成

        从决算构成单位来看,江汉区直机关工委部门决算由单位本级决算组成。

        (二)部门人员构成

        江汉区直机关工委总编制人数4人,其中:行政编制4人。在职实有人数4人,其中:行政编制4人。

        离退休人员10人,其中:退休10人。

        二、公共预算收入支出决算总体情况

        江汉区直机关工委2013年收入总计131.03万元,其中:本年收入合计131.03万元;支出总计131.03万元,其中:本年支出合计131.03万元。

        三、公共预算财政拨款支出决算情况

        江汉区直机关工委2013年公共预算财政拨款支出年度预算为131.03万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为131.03万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出36.2万元,主要用于日常公用支出。其中:代收代付工会经费25.95万元(工资福利支出、对个人和家庭的补助由江汉区机关事务管理局统一发放);项目支出94.83万元,主要项目老干活动经费30万元,主要用于区机关离退休老干部总支开展工作、学习;机关文体活动18万元,主要用于开展机关各类文化体育活动,增强区直机关干部职工的身体素质和敬业奉献精神;机关党建20万元,主要用于开展区直机关党建工作及专项活动、专题培训等;机关作风建设12万元,主要用于党风廉政、机关作风宣传教育、检查监督、纪检办案、开展基层评议机关活动等;群团经费项目8万元,主要用于开展工青妇群团活动;社会管理创新考察及道德讲堂活动6.83万元,主要用于社会管理创新考察及开展机关“道德讲堂”等多项精神文明创建活动。

        (一)一般公共服务(类)。年度预算为131.03万元,支出决算为131.03万元,完成年度预算的100%  


        2013年度公共预算收入支出决算总表

        公开部门:中共江汉区委区直机关工委

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        决算数

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、财政拨款(补助)收入

        1

        131.03

        一、一般公共服务

        28

        131.03

        二、上级补助收入

        2

         

        二、外交

        29

         

        三、事业收入

        3

         

        三、国防

        30

         

        四、经营收入

        4

         

        四、公共安全

        31

         

        五、附属单位上缴收入

        5

         

        五、教育

        32

         

        六、其他收入

        6

         

        六、科学技术

        33

         

         

        7

         

        七、文化体育与传媒

        34

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业

        35

         

         

        9

         

        九、医疗卫生

        36

         

         

        10

         

        十、节能环保

        37

         

         

        11

         

        十一、城乡社区事务

        38

         

         

        12

         

        十二、农林水事务

        39

         

         

        13

         

        十三、交通运输

        40

         

         

        14

         

        十四、资源勘探电力信息等事务

        41

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等事务

        42

         

         

        16

         

        十六、金融监管等事务支出

        43

         

         

        17

         

        十七、地震灾后恢复重建支出

        44

         

         

        18

         

        十八、援助其他地区支出

        45

         

         

        19

         

        十九、国土资源气象等事务

        46

         

         

        20

         

        二十、住房保障支出

        47

         

         

        21

         

        二十一、粮油物资储备事务

        48

         

         

        22

         

        二十二、国债还本付息支出

        49

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        50

         

        本年收入合计

        24

        131.03

        本年支出合计

        51

        131.03

           用事业基金弥补收支差额

        25

         

           结余分配

        52

         

          上年结转和结余

        26

         

           年末结转和结余

        53

         

        收入总计

        27

        131.03

        支出总计

        54

        131.03

        注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

        24=1+2+3+4+5+6)行;27=24+25+26)行;

        51=28+29++50)行;54=51+52+53)行。

         

         

          

        江汉区直机关工委2013年度“三公”经费

        公共预算财政拨款支出决算情况说明 

        一、“三公”经费的单位范围

        江汉区直机关工委有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区直机关工委本级行政单位1个。

        二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

        2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.3万元。

        ()因公出国()费用支出决算为4.8万元。因公出国()1人次,实际发生支出4.8万元。主要用于社会管理创新考察。通过察,激发前沿管理理念,学习先进的管理方法。

        ()公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。

        1.公务用车运行维护费万元。其中:燃料费1万元;维修费0.9万元;过桥过路费0.4万元;保险费0.5万元;安全奖励费用0.2万元。

        ()公务接待费支出决算为1.5万元,主要用于餐费。执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.5万元。其中:大型活动1万元,城区业务工作交流会等0.5万元。