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        2014年度武汉市江汉区残疾人联合会部门决算

        发布日期:2015-10-20 11:31 打印

         

         

        目录

        第一部分、武汉市江汉区残疾人联合会基本情况

        一、部门决算单位构成

        二、部门人员构成

        第二部分、武汉市江汉区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

        一、2014年度收入支出决算总体情况

        二、2014年度收入决算情况

        三、2014年度支出决算情况

        四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

        五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

        八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

        九、2014年度其他重要事项的情况

        十、名词解释

        第三部分、武汉市江汉区残疾人联合会2014年度部门决算表

        一、2014年度收入支出决算总表(1)

        二、2014年度收入决算表(2)

        三、2014年度支出决算表(3)

        四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(4)

        五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

        六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

        七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)

        八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

         

         

         

         

         


         

        武汉市江汉区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

        第一部分、武汉市江汉区残疾人联合会基本情况

        一、部门决算单位构成

        从决算构成单位来看,武汉市江汉区残疾人联合会部门决算由单位本级决算单位行政单位1个。

        二、部门人员构成

        武汉市江汉区残疾人联合会总编制人数6人,其中:行政编制6人。在职实有人数7人,其中:行政6人,事业1人。

        退休人员5人。

         

        第二部分、武汉市江汉区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

        一、2014年度收入支出决算总体情况

        武汉市江汉区残疾人联合会2014年度收入总计593万元,支出总计620万元。与2013年相比,收入减少15%,主要原因是社会保障和就业收入减少。支出减少11%,主要原因是社会保障和就业支出()减少。

        二、2014年度收入决算情况

        武汉市江汉区残疾人联合会2014年度本年收入合计593万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 593万元,占本年收入100%

        三、2014年度支出决算情况

        武汉市江汉区残疾人联合会2014年度本年支出合计620万元。其中:基本支出189万元,占本年支30.48 %,项目支出431万元,占本年支出69.52 %

        四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

        武汉市江汉区残疾人联合会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计620万元。与2013年相比,收、支各减少77万元,降低11%。主要原因是社会保障和就业支出()减少。

        五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        武汉市江汉区残疾人联合会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为618万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为618万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出188万元,项目支出429万元。项目支出主要用于残疾人康复,残疾人就业,残疾人信访维权,残疾人事业宣传,组织各类残疾人开展文体活动,残疾人协会等。主要成效使有康复需求的残疾人得到不同程度的康复服务;加强了残疾人工作者队伍建设;丰富了残疾人文化生活,提升了残疾人的素质和法律意识。

        社会保障和就业支出()年度预算为594万元,支出决算为594万元,完成年度预算的100%

        医疗卫生与计划生育支出()年度预算为12万元,支出决算为12万元,完成年度预算的100%

        住房保障支出()年度预算为12万元,支出决算为12万元,完成年度预算的100%

        六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        武汉市江汉区残疾人联合会2014度一般公共预算财政拨款基本支出188万元,其中,人员经费132万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职()费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、专用维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

        ()“三公经费的单位范围

        武汉市江汉区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉市江汉区残疾人联合会1个行政单位。

        ()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

        2014年度三公经费财政拨款支出决算为3万元。

        ()因公出国()费用支出决算为0万元。

        ()公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元

        1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量1

        2.公务用车运行维护费3万元。其中:燃料费2.3万元;过桥过路费0.2万元;保险费0.5万元

        ()公务接待费支出决算为0万元。

             八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

        武汉市江汉区残疾人联合会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入2万元,本年支出2万元。具体支出情况为:

        社会保障和就业支出()支出决算为2万元,主要用于残疾人基本状况和需求调查等方面支出。

        九、2014年度其他重要事项的情况

        ()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区残疾人联合会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出589万元,较2013年减少55元,降低9%。主要原因是社会保障和就业支出()减少。

         ()政府采购支出情况2014年度武汉市江汉区残疾人联合会政府采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出2万元。

        ()国有资产占用情况。截至20141231日,武汉市江汉区残疾人联合会及下属事业单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备台()

        十、名词解释

        对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

        机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

         

        第三部分、武汉市江汉区残疾人联合会2014年度部门决算表

        一、2014年度收入支出决算总表(1)

        公开部门:武汉市江汉区残疾人联合会

         

         

         

         

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        决算数

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、财政拨款收入

        1

        593

        一、一般公共服务支出

        27

        0

          其中:政府性基金

        2

        2

        二、外交支出

        28

        0

        二、上级补助收入

        3

        0

        三、国防支出

        29

        0

        三、事业收入

        4

        0

        四、公共安全支出

        30

        0

        四、经营收入

        5

        0

        五、教育支出

        31

        0

        五、附属单位上缴收入

        6

        0

        六、科学技术支出

        32

        0

        六、其他收入

        7

        0

        七、文化体育与传媒支出

        33

        0

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        34

        596

         

        9

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        35

        12

         

        10

         

        十、节能环保支出

        36

        0

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        37

        0

         

        12

         

        十二、农林水支出

        38

        0

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        39

        0

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        40

        0

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        41

        0

         

        16

         

        十六、金融支出

        42

        0

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        43

        0

         

        18

         

        十八、国土海洋气象等支出

        44

        0

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        45

        12

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        46

        0

         

        21

         

        二十一、国债还本付息支出

        47

        0

         

        22

         

        二十二、其他支出

        48

        0

        本年收入合计

        23

        593

        本年支出合计

        49

        620

           用事业基金弥补收支差额

        24

        0

           结余分配

        50

        0

           年初结转和结余

        25

        27

           年末结转和结余

        51

        0

        总计

        26

        620

        总计

        52

        620

        注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

        23=(1+2+3+4+5+6)行;26=(23+24+25)行;

         

        二、2014年度收入决算表(2)

        三、2014年度支出决算表(3)

        四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(4)

        五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

        六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

        七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)

        公开部门:武汉市江汉区残疾人联合会

         

         

        单位:万元

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        3

         

        3

         

        3

         

        注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

        1=2+3+6)栏;3=4+5)栏。

         

        八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)