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        江汉区残疾人联合会2013年度部门决算

        发布日期:2014-10-29 13:01 打印

         

         

        江汉区残疾人联合会

        2013年度部门决算

         

         

         

         

        20141030

         

        武汉市江汉区残疾人联合会2013年度部门决算公开目录

        一、武汉市江汉区残疾人联合会2013年度部门决算情况说明

        二、武汉市江汉区残疾人联合会2013年度公共预算收入支出决算总表

        三、武汉市江汉区残疾人联合会2013年度公共预算收入决算表

        四、武汉市江汉区残疾人联合会2013年度公共预算支出决算表

        五、武汉市江汉区残疾人联合会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

        六、武汉市江汉区残疾人联合会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

        七、武汉市江汉区残疾人联合会2013年度“三公”经费决算情况说明

        八、武汉市江汉区残疾人联合会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

         

         

        武汉市江汉区残疾人联合会2013年度部门决算情况说明

        一、基本情况

        (一)部门决算单位构成

        从决算构成单位来看,武汉市江汉区残疾人联合会部门决算由单位本级决算单位行政单位1个组成。

        (二)部门人员构成

        武汉市江汉区残疾人联合会行政编制人数6人。行政在职实有人数7人,其中:行政6人,事业1人。

        退休人员5人。

        二、公共预算收入支出决算总体情况

        武汉市江汉区残疾人联合会2013年收入总计697万元,其中:本年收入合计697万元;支出总计697万元,其中:本年支出合计671万元,年末结转和结余26万元。

           三、公共预算财政拨款支出决算情况

        武汉市江汉区残疾人联合会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为697万元,支出决算为671万元,完成年度预算的96.27%。其中:基本支出 125万元,主要是在职及退休人员工资、医疗保障、住房保障、公车运行维护及日常办公等住处。项目支出546万元,主要用于残疾人康复,残疾人就业,残疾人信访维权,残疾人事业宣传,组织各类残疾人开展文体活动,残疾人协会等。主要成效使有康复需求的残疾人得到不同程度的康复服务;加强了残疾人工作者队伍建设;丰富了残疾人文化生活,提升了残疾人的素质和法律意识。

        (七)社会保障和就业(类)。年度预算为681万元,支出决算为655万元,完成年度预算的96.18%

        (八)医疗卫生(类)。年度预算为8万元,支出决算为8万元,完成年度预算的100.00%

        (十八)住房保障支出(类)。年度预算为8万元,支出决算为8万元,完成年度预算的100.00%

          

        2013年度公共预算收入支出决算总表

        编制单位:武汉市江汉区残疾人联合会

         

        2013

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        决算数

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、财政拨款(补助)收入

        1

        697.00

        一、一般公共服务

        28

        0.00

        二、上级补助收入

        2

        0.00

        二、外交

        29

        0.00

        三、事业收入

        3

        0.00

        三、国防

        30

        0.00

        四、经营收入

        4

        0.00

        四、公共安全

        31

        0.00

        五、附属单位上缴收入

        5

        0.00

        五、教育

        32

        0.00

        六、其他收入

        6

        0.00

        六、科学技术

        33

        0.00

         

        7

         

        七、文化体育与传媒

        34

        0.00

         

        8

         

        八、社会保障和就业

        35

        655.00

         

        9

         

        九、医疗卫生

        36

        8.00

         

        10

         

        十、节能环保

        37

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区事务

        38

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水事务

        39

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输

        40

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探电力信息等事务

        41

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等事务

        42

        0.00

         

        16

         

        十六、金融监管等事务支出

        43

        0.00

         

        17

         

        十七、地震灾后恢复重建支出

        44

        0.00

         

        18

         

        十八、援助其他地区支出

        45

        0.00

         

        19

         

        十九、国土资源气象等事务

        46

        0.00

         

        20

         

        二十、住房保障支出

        47

        8.00

         

        21

         

        二十一、粮油物资储备事务

        48

        0.00

         

        22

         

        二十二、国债还本付息支出

        49

        0.00

         

        23

         

        二十三、其他支出

        50

        0.00

        本年收入合计

        24

        697.00

        本年支出合计

        51

        671.00

           用事业基金弥补收支差额

        25

        0.00

           结余分配

        52

        0.00

          上年结转和结余

        26

        0.00

           年末结转和结余

        53

        26.00

        收入总计

        27

        697.00

        支出总计

        54

        697.00

        注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

        24=1+2+3+4+5+6)行;27=24+25+26)行;

        51=28+29++50)行;54=51+52+53)行。

         

         

         

         

         

         

         

        武汉市江汉区残疾人联合会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

         

        一、“三公”经费的单位范围

        武汉市江汉区残疾人联合会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区残疾人联合会1个行政单位。

        二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

        2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元。

        ()因公出国()费用支出决算为0万元。

        ()公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。

        1.公务用车购置费0万元。2.公务用车运行维护费3万元。其中:燃料费1.2万元;维修费0.4万元;过桥过路费0.8万元;保险费 0.6万元。

        ()公务接待费支出决算为0万元。